本次评估涉及的主要业务或项目类别
产品研发
市场拓展
投资并购
生产运营
信息系统建设/变更
其他
本次评估的启动原因
新业务/项目立项
法律法规或政策变更
发生重大内部事件
应外部监管要求
定期例行评估
其他
本次评估主要关注的潜在风险类型
战略风险
市场风险
信用风险
操作风险
合规风险
信息安全风险
财务风险
声誉风险
环境与安全风险
其他
风险识别的主要方法
头脑风暴
问卷调查
流程分析
历史数据分析
专家访谈
检查清单
情景分析
其他
风险可能性评估标准
极低 (几乎不可能发生)
低 (不太可能发生)
中等 (可能发生)
高 (很可能发生)
极高 (几乎肯定发生)
请描述已识别出的高风险点1(请说明风险事件、原因及潜在后果)
请描述已识别出的高风险点2(请说明风险事件、原因及潜在后果)
请描述已识别出的中风险点(请说明风险事件、原因及潜在后果)
针对已识别风险,拟采取的主要应对策略
规避 (停止或改变计划)
降低 (采取措施减少可能性或影响)
转移 (通过保险或外包等方式)
接受 (不采取额外措施,保留风险)
其他
针对高风险点1的具体应对措施、责任部门及计划完成时间
针对高风险点2的具体应对措施、责任部门及计划完成时间
请上传与本评估相关的支撑性文件(如会议纪要、数据报表等,可多选)