本表用于收集和跟踪各部门预算的实际执行情况,请根据实际情况填写。
请选择您所属的部门
行政部
财务部
人力资源部
技术研发部
市场营销部
生产制造部
客户服务部
其他
本次填报的预算周期
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
上半年
下半年
全年
预算项目类型
人员薪酬
办公用品
市场推广
差旅交通
设备采购
培训费用
研发投入
外包服务
其他
预算执行率(实际支出/预算)评估
严重超支 (> 120%)
轻微超支 (100%-120%)
正常执行 (±10%以内)
执行不足 (50%-90%)
执行严重不足 ( <50%)
导致预算偏差的主要原因(可多选)
市场价格波动
项目需求变更
执行进度滞后
采购成本增加
内部审批延迟
外部政策影响
其他
请上传相关支出凭证或说明文件(如发票、合同扫描件等)
请对本预算项目的整体管理流程进行满意度评分(1分最低,5分最高)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★