预算执行情况跟踪表

本表用于收集和跟踪各部门预算的实际执行情况,请根据实际情况填写。
请选择您所属的部门
行政部
财务部
人力资源部
技术研发部
市场营销部
生产制造部
客户服务部
其他
本次填报的预算周期
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
上半年
下半年
全年
本次填报的截止日期
日期    ____________
本次填报的预算项目名称
    ____________
预算项目编号
    ____________
预算项目类型
人员薪酬
办公用品
市场推广
差旅交通
设备采购
培训费用
研发投入
外包服务
其他
本周期预算金额(单位:元)
    ____________
本周期实际支出金额(单位:元)
    ____________
预算执行率(实际支出/预算)评估
严重超支 (> 120%)
轻微超支 (100%-120%)
正常执行 (±10%以内)
执行不足 (50%-90%)
执行严重不足 ( <50%)
导致预算偏差的主要原因(可多选)
市场价格波动
项目需求变更
执行进度滞后
采购成本增加
内部审批延迟
外部政策影响
其他
若选择'其他'原因,请简要说明
    ____________
是否需要追加预算?
是,需要追加
否,无需追加
待评估
若需要追加,请说明追加金额(单位:元)及理由
    ____________
本预算项目当前状态
按计划进行
已延期
已暂停
已取消
已完成
项目负责人姓名
    ____________
项目负责人联系电话
    ____________
下一周期预算金额预测(单位:元)
    ____________
对下一周期预算的调整建议
建议增加
建议维持
建议减少
建议取消该项目
请简要说明调整建议的理由
    ____________
本次预算执行中遇到的主要困难或挑战
    ____________
为改善预算执行效率,您有何建议?
    ____________
请上传相关支出凭证或说明文件(如发票、合同扫描件等)
【选择文件】(5MB以内)
请对本预算项目的整体管理流程进行满意度评分(1分最低,5分最高)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
财务审核意见(本栏由财务人员填写)
    ____________
部门负责人审批意见
    ____________

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