供应商付款申请表
请根据实际业务情况,准确填写本付款申请表,以便我们及时处理您的款项。
申请日期
日期 ____________
供应商全称
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供应商统一社会信用代码
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本次付款性质
合同款
预付款
质保金
其他
关联合同/订单编号
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合同/订单签订日期
日期 ____________
本次申请付款的货物/服务内容简述
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货物交付/服务完成日期
日期 ____________
本次申请付款金额(人民币元)
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付款币种
人民币
美元
欧元
其他
付款方式
电汇
支票
银行承兑汇票
信用证
供应商开户银行全称
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供应商银行账号
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本次付款是否已开具发票?
是,发票已收到
是,发票在途
否,本次为预付款/其他
发票号码(如已开具)
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发票开具日期(如已开具)
日期 ____________
请上传本次付款对应的合同/订单扫描件
【选择文件】(5MB以内)
请上传本次付款对应的验收单/入库单扫描件
【选择文件】(5MB以内)
请上传本次付款对应的发票扫描件(如已收到)
【选择文件】(5MB以内)
本次付款申请经办人姓名
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经办人联系电话
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项目/采购负责人审批意见
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项目/采购负责人审批日期
日期 ____________
财务审核意见
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财务审核日期
日期 ____________
最终审批人意见
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最终审批日期
日期 ____________
备注(如有其他需要说明的情况)
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