本表旨在系统性地收集与审计相关的关键信息,请根据实际情况填写。
本次审计的类型
财务审计
运营审计
合规审计
信息系统审计
专项审计
本次审计的主要关注领域(可多选)
收入与收款循环
采购与付款循环
生产与存货循环
工薪与人事循环
融资与投资循环
固定资产循环
信息系统与数据安全
法律法规遵循性
内部控制有效性
运营效率与效果
计划使用的审计方法(可多选)
询问
观察
检查
重新执行
分析性程序
穿行测试
抽样检查
数据比对分析
审计报告预计提交对象
董事会/审计委员会
高级管理层
监管部门
其他(请说明)
是否已与被审计单位进行初步沟通
是,已安排会议
是,已发送正式通知
否,计划中
否,暂不进行
预计审计发现的主要类型
内部控制缺陷
财务错报
合规性问题
运营效率问题
信息系统风险
舞弊迹象