审计信息收集表

本表旨在系统性地收集与审计相关的关键信息,请根据实际情况填写。
本次审计的类型
财务审计
运营审计
合规审计
信息系统审计
专项审计
审计计划开始日期
日期    ____________
审计计划结束日期
日期    ____________
被审计单位/部门名称
    ____________
被审计单位/部门主要经营地址
省份
城市
区/县
详细地址
审计周期覆盖范围
年度
半年度
季度
特定期间
项目期间
审计期间起始日
日期    ____________
审计期间截止日
日期    ____________
本次审计的主要关注领域(可多选)
收入与收款循环
采购与付款循环
生产与存货循环
工薪与人事循环
融资与投资循环
固定资产循环
信息系统与数据安全
法律法规遵循性
内部控制有效性
运营效率与效果
审计项目负责人姓名
    ____________
审计项目负责人联系方式
    ____________
计划使用的审计方法(可多选)
询问
观察
检查
重新执行
分析性程序
穿行测试
抽样检查
数据比对分析
风险评估初步等级
待评估
风险评估的主要依据或理由
    ____________
本次审计的关键审计目标
    ____________
是否需要外部专家协助
待定
如需外部专家,请说明所需专业领域
    ____________
审计报告预计提交对象
董事会/审计委员会
高级管理层
监管部门
其他(请说明)
其他报告提交对象说明
    ____________
审计工作底稿的存储方式
电子化系统存储
物理文件柜存储
混合存储
本次审计的预算状态
在预算内
接近预算上限
已超预算
暂无预算
审计团队成员姓名(请用逗号分隔)
    ____________
是否已与被审计单位进行初步沟通
是,已安排会议
是,已发送正式通知
否,计划中
否,暂不进行
初步沟通/进点会议日期
日期    ____________
预计审计发现的主要类型
内部控制缺陷
财务错报
合规性问题
运营效率问题
信息系统风险
舞弊迹象
本次审计的特殊考虑或限制(如时间、范围、权限等)
    ____________
请上传本次审计的计划书或工作方案(可选)
【选择文件】(5MB以内)
其他需要说明的事项
    ____________

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