审计报告信息收集表

欢迎您填写此审计报告表。请根据实际情况提供信息,以协助完成审计流程。所有数据将严格保密。
被审计单位名称
    ____________
统一社会信用代码
    ____________
审计期间(起始日期)
日期    ____________
审计期间(截止日期)
日期    ____________
审计类型
财务报表审计
内部控制审计
合规性审计
专项审计
其他
审计项目负责人
    ____________
审计组成员(请列出主要成员姓名)
    ____________
审计现场工作开始日期
日期    ____________
审计现场工作结束日期
日期    ____________
审计依据的主要准则/法规
企业会计准则
国际财务报告准则
中国注册会计师审计准则
内部审计准则
其他特定法规
本次审计涵盖的主要业务循环
销售与收款
采购与付款
生产与仓储
工薪与人事
筹资与投资
固定资产
货币资金
审计过程中是否利用了专家工作
审计过程中是否利用了内部审计工作
是否识别出重大错报风险
如识别出重大错报风险,请简要描述其性质
    ____________
审计过程中是否发现舞弊或错误事项
如发现舞弊或错误,请简要说明情况及处理
    ____________
是否与管理层就审计中发现的重要事项进行沟通
管理层沟通纪要或关键反馈
    ____________
审计调整事项的数量
1-5项
6-10项
10项以上
审计调整事项的总体影响(如:调增/调减利润金额)
    ____________
审计工作底稿的归档状态
现场工作已完成,正在整理
已初步归档,待复核
已完成复核,正式归档
计划出具的审计报告意见类型
无保留意见
带强调事项段的无保留意见
保留意见
否定意见
无法表示意见
报告意见段的关键说明(如适用)
    ____________
是否已获取管理层声明书
计划出具审计报告的日期
日期    ____________
本次审计的主要困难或挑战
    ____________
对后续审计或改进的建议
    ____________
请上传审计报告草稿(如有)
【选择文件】(5MB以内)

29题 | 被引用0次

模板修改
使用此模板创建