审计统计表

本表用于收集审计相关的基础数据,以支持统计分析。请根据实际情况填写。
本次审计的类型
财务审计
合规审计
绩效审计
信息系统审计
专项审计
其他
审计开始日期
日期    ____________
审计结束日期
日期    ____________
被审计单位/部门名称
    ____________
被审计单位的行业分类
制造业
金融业
信息技术
批发和零售业
建筑业
其他服务业
审计团队规模(人数)
1-3人
4-6人
7-10人
10人以上
本次审计的主要依据/标准
国家法律法规
行业标准
企业内部制度
国际审计准则
其他
本次审计采用的主要方法(可多选)
检查文件记录
观察
询问
函证
重新计算
分析程序
穿行测试
其他
审计发现的重大问题数量
0个
1-3个
4-6个
7个及以上
审计发现的一般问题数量
0-5个
6-10个
11-20个
20个以上
审计建议被采纳的预期比例
低于50%
50%-70%
71%-90%
90%以上
本次审计的总体风险评估等级
极高
审计过程中是否遇到重大阻力或困难
若遇到困难,请简要描述主要障碍(如无请填“无”)
    ____________
审计报告的提交是否按时
按时
延期1-3天
延期3天以上
被审计单位对审计结果的配合度
非常配合
比较配合
一般
不配合
请对本次审计工作的整体效率进行评分(1-5分,5分为最高)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请对本次审计工作的质量进行评分(1-5分,5分为最高)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
本次审计中,您认为最成功的经验或亮点是什么?
    ____________
本次审计中,您认为最需要改进的方面是什么?
    ____________
审计发现的问题是否已录入跟踪整改系统
是,全部录入
是,部分录入
否,尚未录入
预计完成全部问题整改的截止日期
日期    ____________
本次审计数据是否将用于年度审计报告
审计项目负责人姓名
    ____________
数据填报人姓名
    ____________
数据填报日期
日期    ____________

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