本审计总表旨在全面收集与财务报表审计相关的关键信息,以支持审计工作的有效执行。请根据实际情况填写。
本次审计的性质
年度财务报表审计
中期财务报表审计
专项审计
其他
适用的财务报告编制基础
企业会计准则
小企业会计准则
国际财务报告准则(IFRS)
其他
识别出的重大错报风险领域(可多选)
收入确认
存货计价
资产减值
关联方交易
金融工具计量
持续经营能力
其他
针对评估的重大错报风险,计划实施的总体审计方案
综合性方案(控制测试+实质性程序)
实质性方案(仅实质性程序)
若利用了专家工作,请说明专家领域(如:资产评估、IT系统、法律等)
审计过程中发现的重大未调整错报/未更正错报汇总金额是否超过重要性水平?
计划出具的审计报告意见类型
无保留意见
带强调事项段的无保留意见
保留意见
否定意见
无法表示意见