本表单旨在收集与审计相关的必要信息,请根据实际情况如实填写,感谢您的配合。
审计项目类型
财务审计
合规审计
绩效审计
信息系统审计
专项调查
其他
审计依据的主要法规或标准
企业会计准则
内部审计准则
萨班斯法案
ISO标准
行业特定法规
其他
本次审计计划涵盖的主要领域
收入与收款循环
采购与付款循环
生产与存货循环
薪酬与人事循环
固定资产循环
筹资与投资循环
信息系统与控制
其他
计划使用的审计程序与方法
检查
观察
询问
函证
重新计算
重新执行
分析程序
穿行测试
审计报告预计提交对象
董事会/审计委员会
高级管理层
监管机构
股东
其他
预计报告意见类型
无保留意见
带强调事项段的无保留意见
保留意见
否定意见
无法表示意见
不适用(如非鉴证业务)
为保障审计独立性已采取的措施
签署独立性声明
定期轮换项目组成员
与被审计单位无经济利益关系
已向治理层报告任何可能影响独立性的情况
其他