2026年度审计报告收集表

为完成2026年度审计工作,请贵单位根据实际情况填写本表,以提供必要的财务及运营信息。所有信息将被严格保密。
被审计单位全称
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统一社会信用代码
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审计报告类型
年度财务报表审计
专项审计
内部控制审计
其他
审计报告涵盖的会计期间(起始日期)
日期    ____________
审计报告涵盖的会计期间(截止日期)
日期    ____________
审计意见类型
无保留意见
保留意见
否定意见
无法表示意见
负责审计的会计师事务所名称
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签字注册会计师姓名
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审计报告出具日期
日期    ____________
本年度是否发生重大会计政策变更?
审计报告附注中需重点说明的事项(可多选)
关联方交易
或有负债
重大资产减值
收入确认政策
持续经营能力
金融工具公允价值
无重大事项
期末资产总额是否超过1亿元?
期末负债总额是否超过5000万元?
本年度营业收入是否超过2000万元?
本年度净利润是否为负?
是否已按照要求完成企业所得税汇算清缴?
已完成
正在进行中
尚未开始
本年度是否接受过除年度审计外的其他外部检查(如税务稽查、行业检查等)?
如接受过其他检查,请简要说明检查机构及结论
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内部控制是否有效?
有效
存在重大缺陷
未进行专项评价
审计过程中发现的主要问题领域(可多选)
货币资金管理
存货管理
固定资产管理
成本费用核算
收入确认
往来款项核对
税务处理
无重大问题
针对审计发现的问题,已采取或计划采取的整改措施
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审计报告电子版是否已准备就绪?
请上传2026年度审计报告正文及附件的PDF扫描件(需加盖公章)
【选择文件】(5MB以内)
请上传已审财务报表(资产负债表、利润表、现金流量表等)的Excel或PDF版本
【选择文件】(5MB以内)
本单位审计工作联系人姓名
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联系人电话
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联系人电子邮箱
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是否需要就审计报告内容进行后续沟通?
是,请电话联系
是,请邮件沟通
否,报告内容清晰无误
其他需要说明的情况
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