审计报告附注中需重点说明的事项(可多选)
关联方交易
或有负债
重大资产减值
收入确认政策
持续经营能力
金融工具公允价值
无重大事项
本年度是否接受过除年度审计外的其他外部检查(如税务稽查、行业检查等)?
审计过程中发现的主要问题领域(可多选)
货币资金管理
存货管理
固定资产管理
成本费用核算
收入确认
往来款项核对
税务处理
无重大问题
请上传2026年度审计报告正文及附件的PDF扫描件(需加盖公章)
请上传已审财务报表(资产负债表、利润表、现金流量表等)的Excel或PDF版本
是否需要就审计报告内容进行后续沟通?
是,请电话联系
是,请邮件沟通
否,报告内容清晰无误