欢迎填写2026年度外部审计登记表。本表旨在收集必要信息,以便审计团队高效、合规地开展审计工作。请根据实际情况如实填写。
单位性质
国有企业
民营企业
外商投资企业
事业单位
社会团体
其他
所属行业
制造业
信息技术服务业
批发和零售业
金融业
房地产业
建筑业
交通运输业
其他
本次审计的会计期间
2026年1月1日-2026年12月31日
2026年7月1日-2027年6月30日
其他
本次审计的主要目的
年度财务报表审计
专项审计(如并购、融资)
内部控制审计
合规性审计
其他
需要重点审计的报表项目(可多选)
货币资金
应收账款
存货
固定资产
无形资产
长期股权投资
短期/长期借款
营业收入
营业成本
期间费用
其他
本次审计需提前准备并提供的主要资料(可多选)
公司章程及营业执照
全年记账凭证及账簿
银行对账单及余额调节表
全年纳税申报表
重要合同及协议
固定资产盘点表
存货盘点表
关联方清单及交易明细
董事会及股东会决议
其他
公司内部是否有指定的审计对接协调人?(如有,请填写姓名)
对本次审计的其他特殊要求或需要说明的事项(如无,请填“无”)