2026年外部审计登记表

欢迎填写2026年度外部审计登记表。本表旨在收集必要信息,以便审计团队高效、合规地开展审计工作。请根据实际情况如实填写。
被审计单位全称
    ____________
被审计单位注册地址
省份
城市
区/县
详细地址
统一社会信用代码
    ____________
单位性质
国有企业
民营企业
外商投资企业
事业单位
社会团体
其他
所属行业
制造业
信息技术服务业
批发和零售业
金融业
房地产业
建筑业
交通运输业
其他
法定代表人姓名
    ____________
财务负责人姓名
    ____________
财务负责人联系电话
    ____________
本次审计主要联系人姓名
    ____________
主要联系人职务
    ____________
主要联系人联系电话
    ____________
主要联系人电子邮箱
    ____________
本次审计的会计期间
2026年1月1日-2026年12月31日
2026年7月1日-2027年6月30日
其他
期望的现场审计开始日期
日期    ____________
期望的现场审计结束日期
日期    ____________
本次审计的主要目的
年度财务报表审计
专项审计(如并购、融资)
内部控制审计
合规性审计
其他
需要重点审计的报表项目(可多选)
货币资金
应收账款
存货
固定资产
无形资产
长期股权投资
短期/长期借款
营业收入
营业成本
期间费用
其他
上一年度是否接受过外部审计
上一年度审计机构名称(如适用)
    ____________
财务核算软件名称
用友
金蝶
SAP
Oracle
自研系统
其他
是否已建立电子会计档案管理系统
建设中
本次审计预计需提供的账套数量
1套
2套
3套及以上
本次审计需提前准备并提供的主要资料(可多选)
公司章程及营业执照
全年记账凭证及账簿
银行对账单及余额调节表
全年纳税申报表
重要合同及协议
固定资产盘点表
存货盘点表
关联方清单及交易明细
董事会及股东会决议
其他
公司内部是否有指定的审计对接协调人?(如有,请填写姓名)
    ____________
是否需审计团队提供保密协议(NDA)范本
是,请提供
否,我方可提供
对本次审计的其他特殊要求或需要说明的事项(如无,请填“无”)
    ____________
请上传最新版营业执照扫描件
【选择文件】(5MB以内)
请上传最新版公司章程扫描件
【选择文件】(5MB以内)
请上传上年度审计报告(如有)
【选择文件】(5MB以内)

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