2026年不合格备案表

本表用于记录2026年产品、服务或流程中发现的不合格事项,以便进行追溯、分析与改进。请根据实际情况填写。
不合格事项发现日期
日期    ____________
不合格事项来源部门
生产部
质量部
研发部
采购部
销售部
客户服务部
其他
具体发现人/报告人
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不合格事项涉及的产品/服务/流程名称
    ____________
不合格事项涉及的具体批次号/订单号/项目编号(如适用)
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不合格现象的详细描述
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不合格严重等级
轻微
一般
严重
致命
不合格可能的影响范围
仅限本批次/单次
可能影响其他批次
影响客户满意度
存在安全/合规风险
影响生产/交付进度
造成经济损失
当前状态
已识别,待处理
已隔离/暂停
原因分析中
纠正措施制定中
纠正措施执行中
已完成验证并关闭
已采取的临时遏制措施(如有)
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初步原因分析
    ____________
根本原因类别
人员操作失误
设备/工具故障
材料/部件缺陷
工艺/方法不当
环境因素
设计缺陷
管理/流程缺陷
其他
根本原因详细说明
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拟采取的纠正措施
    ____________
纠正措施责任部门/责任人
    ____________
纠正措施计划完成日期
日期    ____________
是否需要预防措施
拟采取的预防措施(如需要)
    ____________
验证纠正措施有效性的方法
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纠正措施验证结果
有效
部分有效,需调整
无效
验证人及验证日期
    ____________
本次不合格是否已关闭
审核/批准人
    ____________
审核/批准日期
日期    ____________

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