本表用于记录2026年产品、服务或流程中发现的不合格事项,以便进行追溯、分析与改进。请根据实际情况填写。
不合格事项来源部门
生产部
质量部
研发部
采购部
销售部
客户服务部
其他
不合格事项涉及的具体批次号/订单号/项目编号(如适用)
不合格可能的影响范围
仅限本批次/单次
可能影响其他批次
影响客户满意度
存在安全/合规风险
影响生产/交付进度
造成经济损失
当前状态
已识别,待处理
已隔离/暂停
原因分析中
纠正措施制定中
纠正措施执行中
已完成验证并关闭
根本原因类别
人员操作失误
设备/工具故障
材料/部件缺陷
工艺/方法不当
环境因素
设计缺陷
管理/流程缺陷
其他