您所在的部门/岗位是?
合规/风控部
业务/运营部
技术/IT部
财务部
法务部
人事/行政部
其他
在过去一年中,您或您所在的部门参与过几次正式的监管现场检查?
请对您所在部门在接到监管检查通知后的总体响应速度进行评分。(1分表示非常慢,5分表示非常快)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
在迎检准备阶段,通常会进行哪些准备工作?(可多选)
成立迎检专项小组
梳理并准备相关制度文件
整理并核对业务数据/台账
组织内部自查与预演
开展针对性员工培训
准备汇报材料/PPT
其他
您认为当前迎检准备工作的流程是否清晰、分工是否明确?
非常清晰明确
比较清晰
一般
比较模糊
非常模糊混乱
在准备过程中,您遇到的主要困难或挑战有哪些?(可多选)
时间紧、任务重
材料分散、难以收集
对监管要求理解不透彻
跨部门沟通协调困难
历史数据/记录不完整
缺乏统一的指导或模板
其他
请对跨部门在迎检准备中的协作效率进行评分。(1分表示效率很低,5分表示效率很高)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
在监管现场检查期间,您认为与检查人员的沟通是否顺畅?
在检查过程中,哪些方面得到了检查人员的肯定?(可多选)
材料准备齐全、规范
数据准确、响应及时
人员专业、对业务熟悉
流程清晰、管理有序
积极配合、态度端正
暂未获得明确肯定
其他
在检查过程中,暴露出的主要问题集中在哪些领域?(可多选)
制度体系不完善
流程执行不到位
数据记录不准确/不完整
员工合规意识不足
系统功能存在缺陷
档案管理不规范
未发现明显问题
其他
检查结束后,是否及时收到了正式的检查意见或整改通知书?
针对监管提出的问题或建议,整改责任是否落实到具体部门和个人?
完全落实,责任清晰
大部分落实
部分落实
责任模糊,未有效落实
不清楚
整改措施和计划的制定,通常由谁主导?
合规/风控部
问题所在业务部门
联合工作小组
管理层直接指定
其他
整改任务的完成进度跟踪与监督机制如何?
有系统化工具跟踪,定期汇报
通过会议或邮件人工跟踪
缺乏有效跟踪,靠自觉
不清楚
请对已完成的整改措施的实际效果进行评分。(1分表示效果很差,问题依旧,5分表示效果很好,问题根除)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您认为历次监管检查及整改,对提升本部门/公司的合规管理水平作用如何?
作用非常大
作用比较大
作用一般
作用较小
几乎没有作用
您认为当前公司在合规迎检与落实方面,最需要加强或改进的是哪些环节?(可多选)
事前常态化合规管理
迎检流程标准化
跨部门协作机制
员工合规培训与意识
检查问题分析与溯源
整改闭环管理
信息系统支持
其他
对于如何更高效、从容地应对未来监管检查,您有何具体建议或想法?
您是否愿意参与后续关于合规迎检的专题研讨或经验分享?