2026年度坏账信息收集表

尊敬的同事,为准确统计与分析2026年度公司坏账情况,请根据您所负责的业务范围,如实填写以下信息。本表单收集的数据将用于内部财务分析与风险管理决策,感谢您的配合。
填报人姓名
    ____________
所属业务部门
销售部
市场部
财务部
法务部
运营部
其他
填报人工号
    ____________
坏账首次发现/确认日期
日期    ____________
涉及坏账的客户名称(全称)
    ____________
客户统一社会信用代码/税号
    ____________
客户所属行业
制造业
批发零售业
信息技术服务业
建筑业
房地产业
其他
坏账所对应的原始合同/订单编号
合同编号:
订单编号:
无明确编号
原始合同/订单金额(元)
    ____________
本次确认的坏账金额(元)
    ____________
坏账对应的原始应收账款到期日
日期    ____________
坏账主要成因
客户经营不善/破产
客户恶意拖欠
合同纠纷/法律诉讼
产品质量/交付争议
我方内部操作失误
宏观经济环境变化
其他
在坏账发生前,已采取的风险控制措施(可多选)
客户信用调查
设置信用额度
要求预付款/保证金
定期对账催收
购买信用保险
无相关措施
其他
坏账确认前,已进行催收的次数
0次
1-3次
4-6次
7次及以上
最后一次有效催收的日期
    ____________
目前该坏账的处理状态
已计提坏账准备
已启动法律诉讼程序
已委托第三方催收
已核销
仍在协商解决中
其他
计划或已核销的日期
日期    ____________
坏账核销依据(如:法院判决书文号、内部审批单号等)
    ____________
本次坏账事件是否暴露出现有风控流程的漏洞?
是,有明显漏洞
是,有轻微不足
否,流程完善但执行不到位
否,属于不可控外部风险
针对此次坏账,您建议采取的改进措施或预防建议
    ____________
请上传相关支撑文件(如:催收记录、法律文书、核销审批单等,可打包上传)
【选择文件】(5MB以内)
请评估此客户未来再次合作的可能性(1分为绝无可能,5分为很有可能)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
负责此坏账后续跟进的责任人(姓名及部门)
    ____________
预计下一次跟进/复核的日期
日期    ____________
此坏账信息是否已同步至公司ERP/财务系统?
系统中部分信息待更新
其他需要补充说明的情况
    ____________

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